Um relatório de uma viagem de negócios. O formulário do relatório de despesas

Data:

2018-12-28 17:10:24

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Para a contabilidade dos fundos, que são emitidos para os funcionários da organização em viagens ou para outros propósitos, é utilizado um formulário especial. Ele é chamado de "pré-relatório da viagem". Este documento de confirmação de uso do dinheiro. Base para a emissão de dinheiro é uma ordem do líder. Neste artigo você vai encontrar uma amostra de relatório de despesas de viagem de negócios, aprender regulamento de alimentação de papel de carta.

O fluxo de trabalho

Para a direção de uma viagem de negócios deverá ser:

  • Ordem;
  • Mensagem de serviço o trabalho;
  • Identidade.

Em seu retorno, você deve apresentar um relatório sobre a execução do serviço no trabalho.

Командировочное a identidade do funcionário deve sempre manter a si mesmo. Em cada parágrafo nele, tomando notas sobre o tempo de chegada e de partida. De acordo com ст. 168 TC RF, o empregador deve indenizar o empregado a tais despesas: a condução, a contratação de moradia, ajuda de custo, outros custos, que foram acordados com a direção.

exemplo de relatório de despesas de viagem de negócios

Normalmente, o dinheiro é emprestado ao trabalhador antes de sair. De acordo com o Regulamento sobre o registro de transações à vista no território da federação RUSSA, esta operação é feita bilheteria de ordem (RKO), com base em declarações do funcionário, o que indica o montante e os prazos. Ferramentas disponíveis: dinheiro do caixa, transferência bancária, cheque, a empresa de cartão, sublingual.

Layout

A Partir de 2002, a pessoas jurídicas de todas as formas de propriedade usam uma forma especial nº AG-1. Um relatório de uma viagem de negócios, o formulário de tomar na contabilidade da empresa, é preenchido em uma única instância no prazo de três dias após o seu regresso. Ele desiste de verificação no финотдел.

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No anverso incluem:

  • Nome da empresa
  • O número e a data do documento;
  • Nome da unidade;
  • Ф. И. О. empregado, seu cargo;
  • A atribuição de fundos: хознужды, viagem de negócios, a aquisição de materiais e т. п.;
  • Na tabela declara dados sobre a anterior авансе, se tal tivesse. Aqui define o montante emitido, o gasto parte, saldo ou superado (руб. e коп.).relatório de viagem de exemplo

O Formulário do relatório de despesas é preenchido com os dois lados. No verso indica a lista de documentos que confirmam as despesas (recibos, bilhetes, recibos e т. п.), os números e datas, os valores de custo. Na parte inferior, abaixo da tabela responsável, a pessoa deve colocar a sua assinatura.

A Marcação de contabilidade

Após o recebimento de carta funcionário do departamento financeiro deve preencher tais adereços:

  • “a contabilidade da entrada» - fiação com números de contas, o que refletiu as montante;
  • A composição de aplicações - o número de submissões;
  • é fixado aprovado o montante de dinheiro gasto e é colocada uma pintura do contabilista;
  • Patrimônio remanescente ou emitido superação;
  • O número e a data PKO ou RKO;
  • Abaixo da linha de corte fica com aviso de aceitação à verificação de documentos. Aqui contador registra as iniciais do empregado, o número e a data do relatório, израсходованную valor (por extenso), o número de submissões.

Preenchido no relatório de uma viagem de negócios é servido na aprovação do supervisor da organização.

no relatório de viagem de negócios

Em seu retorno de uma viagem de negócios, o empregado deverá entregar:

  • Identidade;
  • Mensagem de serviço o trabalho;
  • No relatório de viagem com os documentos que confirmam as despesas.

Se você usou o cartão, é necessário anexar o cheque da atm. No caso de estrangeiros em viagem, o funcionário deverá fornecer cópia do passaporte e das páginas com a menção sobre a data de cruzar a fronteira.

O Relatório de viagem, um exemplo em que será apresentado, é transmitida a um supervisor para aprovação. Não gasto parte do dinheiro é devolvido na caixa de imediato ou é deduzida do salário. A quantidade máxima é limitada a 20 % do nível de renda, em casos raros — 50 %.

A Entrada de dados no programa "1C Contabilidade"

Com base Na preenchido e aprovado o relatório de despesas no programa são formados de fiação sobre a utilização de fundos. Para isso, existe o mesmo documento, que se abre através do menu "Caixa" na barra de ferramentas.

No log precisa criar um novo formulário, clicar no botão "Adicionar". Nele são preenchidas com esses adereços:

  • “Phys. face» - Ф. И. О. empregado.
  • "Destino" - ão cálculo das despesas de viagem".
  • , Na guia "Adiantamentos» tabela do documento especifica o número RKO, em que foram emitidas as ferramentas.
  • Na parte inferior da janela, no campo "E" indica o número de submissões.
  • , Na guia "Outros" расписываются despesas indicadas no documento ão Relatório de viagem".

exemplo de relatório de despesas de viagem de negócios

Exemplo

Bilhete nº 8956 de 20.03.14 - 2500 руб. sem IVA.

Um Recibo para o alojamento de nº 1245 de 20.03.14 - 2400 руб. sem IVA.

Ajuda-o cálculo (dsa) - 600 руб. sem IVA.

Após a realização de um documento deve ser formado de fiação: DT 26 CT 71.01.

Dia

Esta É uma parte das despesas, o que não foi confirmado документарно. Dinheiro é emprestado em suas próprias necessidades e empregado. Tamanho diárias é o mesmo para todas as localidades. Pora lei, o limite de valor de diárias, que são isentos de imposto de RENDA, é de 700 руб. Para montantes superiores a esse dígito deve ser cobrada de imposto à alíquota de 13 %. Tamanho diárias para estrangeiros em viagens depende do país de destino. O cálculo é feito em dias consecutivos, incluindo fins de semana e feriados, o tempo de permanência no caminho. O pagamento pode ser realizado наличкой com base na declaração do empregado, ou por transferência bancária. É mais comumente usado para a segunda opção. Mas, durante a enumeração de tais quantias ãserviços de folha» mapas podem ocorrer fiscais e de riscos associados com a pré-qualicação dos fundos. Para que não ocorra conflitos, a organização deve refletir em conta a política de possibilidade de transferência do dinheiro para qualquer conta detalhes de funcionários. Caso contrário, agências estatais podem доначислить a eles imposto de RENDA, prêmios de seguro, bem como as multas e penalidades.

formulário de relatório de despesas

Algumas palavras sobre estrangeiros europeus. Sua empresa pode emitir o empregado descontar o dinheiro em rublos, moeda estrangeira ou enumerar sobre o mapa. Tamanho diárias de um determinado acordo coletivo de trabalho ou regulamentos locais. O período de estadia em viagem de negócios é calculado por marcas no seu passaporte. No caso de um voo de atrasos de diárias pagas por decisão do manual.

Exemplo de relatório de despesas de viagem de negócios

Nome da empresa
Número de ЕДРПО

No relatório nº 10 do 01.04.2015 de um ano

Pessoa Física: Silva А. А. Departamento: Oficina Cargo: Eletricista

Finalidade: хознужды

Relatório sobre o uso de ferramentas, as quais são concedidas para uma viagem de negócios № __-______
ou debaixo do relatório nº RKO -15 da 19.04.2015 montante de 500 руб. 00 коп.

Restante/ Superação a partir do anterior adiantamento,

Data

Objetivo

Valor

Restante / superação

-

20.04.15

O óleo do Motor

500 руб.

0,00

Total

500

Relatório testado:
Total recebido: 500 руб. 00 коп.

Retornado à aprovação: 0 руб. 00 коп.

(cheio de contadora)

Total recebido: 500 руб.

Gasto 500 руб. 00 коп.

Saldo: 0,00 руб.

Relatório confirmada no total: 500 руб. 00 коп.

Excesso de consumo: 0 rublos 00 centavos.

O Aplicativo: 1 de documentos

1. cheque nº 1245 de 20.04.2015.

O Patrimônio remanescente, no montante de ___________ apresenta um PKO nº____ de _____ г.
de Superação emitido RKO nº ___ de ____.

Data de Assinatura

um relatório de uma viagem de negócios formulário

Então, é preenchido um formulário do relatório de despesas. Todas as despesas são fixadas tendo em conta os centavos.

Conclusão

No relatório de viagem de negócios confirma o uso de dinheiro do pessoal. No formulário de informações: quem, quando e quanto dinheiro foi gasto. A ele estão ligados todos os cheques e recibos que comprovem o uso de dinheiro. O formulário será verificação no departamento de contabilidade e então – o líder da organização.


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Alin Trodden - autor do artigo, editor
"Olá, sou o Alin Trodden. Escrevo textos, leio livros e procuro impressões. E eu não sou ruim em falar sobre isso. Estou sempre feliz em participar de projetos interessantes."

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